Добрый день, коллеги!
Подскажите пожалуйста!
Звонит инспектор из налоговой и просит сдать уточненку по НДС за 2 кв. 2016 года так как у нас в книге покупок счет-фактура по контрагенту № 37, а у контрагента эта же счет-фактура № 34 (номер 34 и есть верный, мы ошиблись когда заносили). Как правильно это сделать, я ни разу еще уточненки по НДС не делала?
Сдавали раздел 1,3,8,9. Мне нужно в разделе 1,3,9 поставить признак актуальности "1" и они будут пустыми, а в разделе 8 поставить признак актуальности "0" и там уже вбить верны номер счет-фактуры и с ним уже и отправить?
Спасибо!!!